一、部门基本情况 (一)主要职能: 1、负责组织青少年开展思想道德、科技体育、文化艺术、康乐健身、社会实践等校外教育、培训活动 2、组织开展青少年对外文化交流活动 3、负责青少年校外活动组织的建设和管理工作 4、负责组织全市少先队及青少年社团开展各类社会活动; 5、承办上级有关部门交办的其他工作 (二)部门预算单位构成:本部门共有预算单位1家。 二、收支预算总体安排情况 (一)收入预算安排情况 部门收入预算16670.12万元。其中:公共财政预算资金1549.30万元,政府性基金0万元,专户资金800万元,其他资金8320.82万元,用事业基金弥补收支差额6000万元,上年结转0万元。 (二)支出预算安排情况 部门支出预算16670.12万元。 1.按支出功能分类:其他文化与传媒支出(类)15756.82万元;其他一般公共服务支出800万元、社会保障和就业支出(类)113.30万元。 2. 按支出用途分类: 基本支出6208.92万元,项目支出10261.20万元,事业单位经营支出0万元,事业单位对附属单位补助支出0万元,事业单位上缴财政支出200万元,其他支出0万元。 (三)财政拨款支出情况 2015年部门预算中,财政拨款用于以下方面: ��1.其他文化传媒类1436万元,主要用于人员、水电、物业管理、设备设施等方面的支出。 2. 行政事业单位离退休支出113.30万元,主要用于离退休人员方面的支出。 (四)2015年财政拨款“三公”经费预算情况 2015年“三公”经费预算数 0万元,比上年下降0 %。其中: 1.因公出国(境)经费: 2015年安排因公出国(境)费支出 0 万元。 2.公务接待费:2015年安排公务接待费预算 0 万元,比上年下降 0。 3.公务用车购置及运行费:2015年安排公务用车购置及运行费预算0万元,比上年下降0。其中,公务用车购置支出 0万元(含购置税等附加费用),主要用于经批准购置的 0 辆公务用车;公务用车运行费支出0 万元,主要用于中心车辆等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费支出。 表01:2015年市级部门收支预算总表 | 部门名称: | 杭州青少年活动中心 | 单位:万元 | 收入 | 支出(按支出功能分) | 支出(按支出用途分) | 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 | 一、财政拨款 | 1549.3 | 一、文化与传媒支出 | 15756.82 | 一、基本支出 | 6208.92 | 其中:公共财政预算资金 | 1549.3 | 其他文化传媒与支出 | 15756.82 | 二、项目支出 | 10261.2 | 政府性基金 | | 二、公共服务支出 | 800 | 三、事业单位经营支出 | | 二、专户资金 | 800 | 其他公共服务支出 | 800 | 四、事业单位对附属单位补助支出 | | 三、其他资金 | 8320.82 | | | 五、事业单位上缴上级支出 | | | | 三、社会保障和就业支出 | 113.3 | 六、解缴财政支出 | 200 | | | 事业单位离退休 | 113.3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 本年收入合计 | 10670.12 | 本年支出合计 | 16670.12 | 本年支出合计 | 16670.12 | 用事业基金弥补收支差额 | 6000 | 结转下年 | 0 | 结转下年 | 0 | 上年结转 | | | | | | 收入总计 | 16670.12 | 支出总计 | 16670.12 | 支出总计 | 16670.12 |
表02:2015年市级部门财政拨款支出预算表 | 部门名称: | | 单位:万元 | 科目编码 | 科目名称 | 合 计 | 基本支出 | 项目支出 | 备 注 | | | | | | | ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | | 合计 | 1549.3 | 909.9 | 639.4 | | | 其他文化��媒支出 | 1436 | 796.6 | 639.4 | | | 社会保障与就业 | 113.3 | 113.3 | 0 | |
表03:2015年市级部门“三公”经费财政拨款预算表 | 部门名称: | 单位:万元 | 项 目 | 2015年预算数 | 合 计 | 0.00 | 1.因公出国(境)费 | 0.00 | 2.公务接待费 | 0.00 | 3.公务用车购置及运行费 | 0.00 | 其中:公务用车购置费 | 0.00 | 公务用车运行费 | 0.00 |
|